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老師,你好 ,就是,,如果當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做的賬務(wù)處理就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),,,我也要做什么賬務(wù)處理呢

84785017| 提問時(shí)間:2020 04/18 14:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/18 14:56
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