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請問老師,我本月購進貨物一批,款已付,貨已收到,但對方要次月才開發(fā)票,應該怎么做賬

84784979| 提問時間:2020 04/14 17:11
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,支付款項時,借:預付賬款,貸:銀行存款,貨收到了,做暫估入賬處理,借:庫存商品 (不含稅)貸:應付賬款-暫估應付款
2020 04/14 17:13
84784979
2020 04/14 17:17
這批貨已經付過款了為什么還要掛應付賬款呢?不能直接做一筆借,庫存商品暫估,貸,銀行存款嗎?
小葉老師
2020 04/14 17:28
不能,這樣掛到時賬都沒法處理了,等發(fā)票來了之后沖紅,沖紅后收到發(fā)票按正常入賬
84784979
2020 04/14 17:30
那應付賬款暫估這個科目就只是個過渡科目咯?
84784979
2020 04/14 17:38
收到發(fā)票后應該怎么做賬?
小葉老師
2020 04/14 17:42
嗯,是的,暫估業(yè)務這么處理即可,收到發(fā)票,借:原材料,進項稅,貸:預付賬款
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