問題已解決

老師我們1月份有一張發(fā)票開錯了,導(dǎo)致第一季度需要交增值稅,那今月我們把它沖紅掉,可以不交稅嗎,或者申請退稅?

84785042| 提問時間:2020 04/13 11:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你現(xiàn)在申報就按照之前的開票額來申報的。不能不交
2020 04/13 11:10
84785042
2020 04/13 11:13
那下月我可以沖紅退稅嗎?
樸老師
2020 04/13 11:18
退不了,只能沖紅第二季度的
84785042
2020 04/13 11:34
我就是第二季度沖紅全部的,不在不開票,然后可以申請退稅?
樸老師
2020 04/13 11:40
需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)開通“增值稅負(fù)數(shù)申報申請”。 這樣子才能夠在增值稅申報表中填寫負(fù)數(shù)申報。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~