問題已解決

老師,麻煩舉個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的例子,結(jié)轉(zhuǎn)后借方有余額和貸方有余額這兩種情況?一直沒弄明白,謝謝!

84784987| 提問時間:2020 04/10 15:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你看下分錄 :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020 04/10 15:56
84784987
2020 04/10 16:15
1、一定要用轉(zhuǎn)出未交增值稅做過渡嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)或者年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以嗎? 3、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,就必須用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目來過渡,看最后是借方余額還是貸方余額? 4、如果借方余額說明留抵,下期或者下年度可以繼續(xù)抵扣?沒有時間限制? 5、留抵是勾選認(rèn)證了嗎?
meizi老師
2020 04/10 16:17
你好 1. 是的 2。 一般是有稅 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)的 3. 不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是要走轉(zhuǎn)出未交增值稅來做的 。 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有的 就做結(jié)轉(zhuǎn) 4. 可以繼續(xù)抵扣 。留抵進(jìn)項(xiàng)稅沒限制時間的 5. 留抵是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 沒有留抵完的金額
84784987
2020 04/10 16:20
好的,謝謝老師!
meizi老師
2020 04/10 16:26
沒事的 不客氣 幫到你就好
84784987
2020 04/10 16:28
老師,對建筑施工企業(yè)熟悉嗎?想咨詢幾個問題?謝謝!
meizi老師
2020 04/10 16:31
建筑行業(yè)不太熟悉 。你問問其他老師 怕回復(fù)錯誤 。抱歉
84784987
2020 04/10 16:32
好的,謝謝!
84784987
2020 04/10 16:36
對了老師,公司計(jì)提工資和五險一金以及繳納的具體分錄是怎么做的?計(jì)提時要分兩點(diǎn),一是按公司和個人承擔(dān)的分別計(jì)提,二是按部門?
meizi老師
2020 04/10 16:41
你好 按部門做費(fèi)用 按單位和個人體現(xiàn)分錄 : 計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分社保 等貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
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