問題已解決
年底有留底稅金怎么做賬? 年底需要把銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)平么
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速問速答許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
期末的話,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,是要轉(zhuǎn)到未交增值稅的哦
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),未交增值稅,期末余額,就在借方的,表示留抵。
2020 04/07 15:47
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