問題已解決

我們是個(gè)體戶購買貨品,客戶給我們開了增值稅專票,13%的稅率的,我們不能抵扣的,那這個(gè)稅是我們直接做到貨品成本里面嗎,還是做到營業(yè)外收入呢

84784958| 提問時(shí)間:2020 04/03 15:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你直接按發(fā)票這個(gè)價(jià)稅合計(jì)做成本下面就可以
2020 04/03 15:32
maize老師
2020 04/03 15:40
是的,你說是對這個(gè),是的
maize老師
2020 04/03 15:49
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784958
2020 04/03 15:37
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按購進(jìn)的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià)來結(jié)價(jià)對嗎
84784958
2020 04/03 15:41
謝謝老師
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~