問(wèn)題已解決

1月份我們公司給客戶開(kāi)了增值稅專票,現(xiàn)在4月份了客戶告訴我們發(fā)票上的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)??梢灾匦麻_(kāi)嗎?對(duì)方未做認(rèn)證抵扣

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/03 10:26
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,要先讓對(duì)方把錯(cuò)誤的發(fā)票退回給你,然后你開(kāi)具紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)具正確的專票給客戶
2020 04/03 10:28
84784958
2020 04/03 10:29
那么賬需要做處理嗎?
彩麗老師
2020 04/03 10:37
要處理, 開(kāi)具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) (金額全部紅字) 重新開(kāi)具正確的專票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784958
2020 04/03 10:38
好的,謝謝
彩麗老師
2020 04/03 10:40
不客氣,祝你生活愉快!工作順利!
彩麗老師
2020 04/03 10:41
如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!
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