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賬上有要支付其他應(yīng)付款-老板,可以直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,還是建議打款入賬投資款,再支付其他應(yīng)付款-老板?

84784957| 提問時(shí)間:2020 03/28 12:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 建議打款入賬投資款,再支付其他應(yīng)付款-老板
2020 03/28 12:12
84784957
2020 03/28 12:21
那如果做了賬 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本,會(huì)有什么問題嗎?
bamboo老師
2020 03/28 13:42
有的地區(qū)工商局不認(rèn)的
84784957
2020 03/28 17:52
老師,15-16年查賬(虧損),17-18年核定(交稅),19年查賬虧損,請(qǐng)問匯算清繳虧損表怎么填寫?
bamboo老師
2020 03/28 17:53
可以彌補(bǔ)15-16年的虧損額
84784957
2020 03/28 17:59
老師,費(fèi)用漏記,可以不調(diào)賬,調(diào)減匯算清繳嗎?現(xiàn)在還需要專項(xiàng)申報(bào)嗎?
bamboo老師
2020 03/28 18:22
漏記不調(diào)帳 款項(xiàng)怎么支付?
84784957
2020 03/28 18:23
老板支付,或者去年發(fā)票今年才拿到
bamboo老師
2020 03/28 18:48
那要把老板墊付的從賬上支付給老板么
84784957
2020 03/28 19:26
掛其他應(yīng)付款科目
bamboo老師
2020 03/28 19:34
那要掛賬 肯定要調(diào)賬啊 匯算清繳前取得 不需要專項(xiàng)申報(bào)
84784957
2020 03/28 19:36
當(dāng)年只是做賬 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款。而不是去調(diào)去年的賬和利潤表吧?
bamboo老師
2020 03/28 19:41
是的 不調(diào)去年的帳 補(bǔ)在今年 還要做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784957
2020 03/28 19:43
嗯。那什么情況是需要專項(xiàng)申報(bào)的?是哪張表嗎?
bamboo老師
2020 03/28 19:53
匯算清繳后收到的 專項(xiàng)申報(bào)系統(tǒng)里面沒有 要去稅務(wù)大廳
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