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資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么查?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/21 09:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、資產(chǎn)負(fù)債表編制的依據(jù):是根據(jù)總賬會(huì)計(jì)科目期末余額分析填列的。   2、資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式:資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益總額   3、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表編制的依據(jù)和平衡公式,檢查:  ?。?)資產(chǎn)負(fù)債表中,會(huì)計(jì)科目填寫的項(xiàng)目欄是否正確,是否存在漏寫或重寫的會(huì)計(jì)科目。  ?。?)資產(chǎn)負(fù)債表中,會(huì)計(jì)科目期末余額數(shù)字填寫是否正確。  ?。?)資產(chǎn)負(fù)債表中,各項(xiàng)目欄金額數(shù)字計(jì)算是否正確。
2020 03/21 10:12
84785030
2020 03/21 10:40
我在快賬里憑證錄好,查看資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,是不是因?yàn)檫€沒有結(jié)賬,不準(zhǔn)?
紫藤老師
2020 03/21 10:40
你檢查一下是否全部結(jié)轉(zhuǎn)了
84785030
2020 03/21 10:41
我只錄了憑證,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
紫藤老師
2020 03/21 10:43
一、 一般損益類的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785030
2020 03/21 10:44
那我就是沒有結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
紫藤老師
2020 03/21 10:44
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!
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