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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤,是把管理費(fèi)用合計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn),還是把他下面每個(gè)明細(xì)科目都一一寫在憑證上結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 每個(gè)明細(xì)科目都要去結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2020 03/20 16:07
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2020 03/20 19:35
好的,老師在做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時(shí)先做哪個(gè)表比較好
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/20 19:36
你好先利潤表在負(fù)債表 。 一般系統(tǒng)是自動(dòng)出來 。看你實(shí)際
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2020 03/20 19:37
嗯如果手工是先做利潤表嗎,為什么
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/20 19:38
你好 嗯 你要出來利潤表 后知道利潤 才好些未分配利潤到負(fù)債表去
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2020 03/21 11:13
嗯,老師利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有哪些勾稽關(guān)系
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/21 11:22
資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤=利潤表中凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)
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2020 03/21 15:19
好的,就這一個(gè)嗎,還有其他的嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/21 15:44
是的 勾稽關(guān)系一般是看這個(gè)的
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2020 03/21 16:00
老師資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤是還有沒進(jìn)行分配利潤是不是比如,比如提取法定盈余公積等
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2020 03/21 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤是沒有進(jìn)行利潤分配是不是
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