問題已解決
老師問一下,公司買的海參送客戶進項稅是不能抵扣吧?應(yīng)該怎么做賬
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速問速答你好,這個不能進項抵扣。借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020 03/18 10:00
宇飛老師
2020 03/18 10:00
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785010
2020 03/18 10:01
老師可不可以給一個完整的做賬憑證
宇飛老師
2020 03/18 10:04
購進
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸銀行存款
送出去
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785010
2020 03/18 10:57
我是直接就給客戶了不用走庫存商品也行是吧?也就是說我要先把發(fā)票認證了?如果不認證直接做業(yè)務(wù)招待費呢
宇飛老師
2020 03/18 11:02
那你就把發(fā)票金額連同稅額一起計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款
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