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老師,我上一年多計提借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費/教育費,現(xiàn)在是調(diào)整為借:應(yīng)交稅費貸以前年度損益 ,借應(yīng)交稅費所得稅帶以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤,那我里面的所得稅期末余額在借方,要怎么調(diào)整?

84785004| 提問時間:2020 03/16 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你這一筆分錄 借應(yīng)交稅費所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 是用來沖銷多計提的稅金對應(yīng)的企業(yè)所得稅?
2020 03/16 16:04
84785004
2020 03/16 16:11
對的
鄒老師
2020 03/16 16:14
你好 那你還需要做一筆退回所得稅的分錄,這樣應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅的余額才可以結(jié)平的 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
84785004
2020 03/16 16:18
那問題銀行存款沒有減少呢,如果我做完這筆,不是和銀行里面的金額對不上嗎?
鄒老師
2020 03/16 16:23
你好,上一年多計提借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費/教育費 沖銷多計提,借;應(yīng)交稅費/教育費,貸;以前年度損益調(diào)整 損益沖銷了,那需要補交所得稅,而不是退回所得稅 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 補交了所得稅就做補交稅款分錄就是了
84785004
2020 03/16 16:27
老師,我沒懂。做了補交所得稅的分錄后,怎么補交所得稅才能扣款?
鄒老師
2020 03/16 16:28
你好,需要去稅局做匯算清繳申報表的更正申報,才可以扣繳稅款的
84785004
2020 03/16 16:30
我多計提教育費附加,怎么是補交?
鄒老師
2020 03/16 16:31
你好,之前年度多計提教育費附加就會導(dǎo)致利潤減少,所得稅少交了,之前少交了現(xiàn)在就需要補交才是的
84785004
2020 03/16 16:35
那我現(xiàn)在可以先分錄弄著,到時候報年度所得稅報表的時候更正嗎?如果要在5月31號之前更正,我應(yīng)該在哪個表更正
鄒老師
2020 03/16 16:37
你好,需要通過主表的稅金及附加欄次數(shù)據(jù)的填寫來更正
84785004
2020 03/16 16:42
老師,那我是在原來的稅金基礎(chǔ)上減去這次多計提的嗎?
鄒老師
2020 03/16 16:42
你好,是的,是這個意思
84785004
2020 03/16 16:45
好的老師,那我現(xiàn)在的分錄還是要做借以前年度貸應(yīng)交稅費所得稅吧
鄒老師
2020 03/16 16:46
你好,是的,是這樣處理
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