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2020年1月計提并繳納印花稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 ; 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸銀行存款。 期間結(jié)轉(zhuǎn)后,借本年利潤 貸 稅金及附加 (貸方紅字) 這樣是對的嗎? 為什么結(jié)轉(zhuǎn)后 稅金及附加是貸方紅字??

84785000| 提問時間:2020 03/12 17:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)則是按科目方向的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)的,您有可能是中途修改了,默認(rèn)這個科目應(yīng)該是借方科目
2020 03/12 17:19
84785000
2020 03/12 17:22
那結(jié)轉(zhuǎn)到借方有余額是對的嗎
樸老師
2020 03/12 17:29
是的,這個還沒交所以借方余額是對的,貸方負(fù)數(shù)的話也沒錯
84785000
2020 03/12 17:48
可是我已經(jīng)交了啊 已經(jīng)扣了
84785000
2020 03/12 17:48
所以我是不用做計提那一步了么?
樸老師
2020 03/12 17:56
計提和繳納都做完了是沒有數(shù)據(jù)的
樸老師
2020 03/12 17:57
這個是當(dāng)月計提次月繳納的
84785000
2020 03/12 17:58
把比如說12月沒計提 1月扣了印花應(yīng)該怎么記呢?
84785000
2020 03/12 17:59
還需要補(bǔ)提嗎
樸老師
2020 03/12 18:03
需要的,先補(bǔ)計提再繳納
84785000
2020 03/12 18:09
補(bǔ)計提再繳納做到一個月里面不行嗎?
84785000
2020 03/12 18:10
補(bǔ)完計提再繳納 結(jié)轉(zhuǎn)之后 稅金及附加就是貸方紅字
樸老師
2020 03/12 18:12
你補(bǔ)計提怎么做的呢
84785000
2020 03/12 18:14
補(bǔ)計提:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅金印花稅。 繳納:借 應(yīng)交稅金印花稅 貸 銀行存款
84785000
2020 03/12 18:16
不管是做在一張憑證上還是計提繳納分開做 結(jié)轉(zhuǎn)后都是 稅金及附加 貸方紅字
樸老師
2020 03/12 18:17
這個沒事,貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)一樣的
84785000
2020 03/12 18:22
那為什么結(jié)轉(zhuǎn)之后會出現(xiàn)貸方紅字?
84785000
2020 03/12 18:22
這樣是對的嗎?
樸老師
2020 03/12 18:22
是一樣的,這個沒事的
84785000
2020 03/12 18:23
那就不用管了?
樸老師
2020 03/12 18:37
嗯,這個不用管了哦
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