問(wèn)題已解決

上一年12月份銷(xiāo)售的貨物,已開(kāi)了發(fā)票,今年1月份收到退貨,而且開(kāi)了紅字發(fā)票,怎么做賬?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/10 11:29
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好按開(kāi)紅字部分 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:營(yíng)業(yè)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(紅字)
2020 03/10 11:31
84785018
2020 03/10 11:32
那不用調(diào)整年度損益嗎?
84785018
2020 03/10 11:33
還有退回來(lái)的貨物,上個(gè)月用暫估成本入賬了,那這個(gè)月也是紅字沖成本嗎?
小葉老師
2020 03/10 11:34
同學(xué),你好,相應(yīng)的成本也要轉(zhuǎn)回哈
84785018
2020 03/10 11:37
所以我是問(wèn),發(fā)生這個(gè)事情一系列的賬務(wù)處理和分錄,不是這種說(shuō)說(shuō)。還有因?yàn)榭缒辏璨恍枰紤]年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么做?
小葉老師
2020 03/10 11:39
開(kāi)紅字部分 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:營(yíng)業(yè)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(紅字),同時(shí),借:營(yíng)業(yè)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字) 不需要考慮以前年度損益
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