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根據(jù)科目余額表建賬,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額不平怎么調(diào)平,科目余額表上有一個(gè)制造費(fèi)用—工人工資期初余額借方8317.50 本期發(fā)生額貸方8317.50,期初余額相差8317.50。怎么調(diào)整呢

84784971| 提問時(shí)間:2020 03/09 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
制造費(fèi)用一般沒有余額 你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面
2020 03/09 10:18
84784971
2020 03/09 10:23
具體分錄是怎么做
郭老師
2020 03/09 10:25
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 期初不需要做分錄 直接放到生產(chǎn)成本
84784971
2020 03/09 10:26
是借: 生產(chǎn)成本 貸: 制造費(fèi)用?
84784971
2020 03/09 10:27
但是我做完這一次分錄,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)還是顯示不平,有什么辦法看的平衡呢
84784971
2020 03/09 10:28
這是別人交接過來的,是不是把制造費(fèi)用—工人工資期初余額數(shù)借方8317.50 本期發(fā)生額貸方8317.50 ,錄入期初余額的時(shí)候都輸入進(jìn)去??
84784971
2020 03/09 10:30
做了這一筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)還是不平呢
郭老師
2020 03/09 10:30
期初不要做分錄 直接吧把他加到存貨里面
84784971
2020 03/09 10:31
不太懂
郭老師
2020 03/09 10:33
期初數(shù)據(jù)不用做分錄 你的期初哪里來的
84784971
2020 03/09 10:34
根據(jù)19.01-10月科目余額表建賬
84784971
2020 03/09 10:34
郭老師
2020 03/09 10:36
期初數(shù)據(jù)不平? 差額放到利潤(rùn)分配
84784971
2020 03/09 10:37
具體分錄怎么做
郭老師
2020 03/09 10:38
期初余額不做分錄 你做了分錄是錄入期初之后的事情了
84784971
2020 03/09 10:42
好,錄入期初,沒做分錄,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)也是不平
84784971
2020 03/09 10:43
我就想資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)據(jù)顯示是平的就行了,但是他上面顯示不平
郭老師
2020 03/09 10:45
差額放到利潤(rùn)分配
郭老師
2020 03/09 10:45
看到這個(gè)回復(fù)沒有
84784971
2020 03/09 10:46
如果我把科目余額表上面的制造費(fèi)用_工人工資期初余額借方: 8317.50 本期發(fā)生額貸方余額8317.50. 照著這個(gè)錄入進(jìn)去,那是不是明細(xì)賬就是平的,借方?jīng)]有余額呢
郭老師
2020 03/09 10:48
是的 沒有余額的
84784971
2020 03/09 10:48
那就不用管了?差額放到利潤(rùn)分配
郭老師
2020 03/09 10:50
你好,可以的。
84784971
2020 03/09 10:52
但是資產(chǎn)負(fù)債表還是顯示二邊期初余額不平,要打印報(bào)表一眼就看到了
郭老師
2020 03/09 10:52
制造費(fèi)用你在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)項(xiàng)目填寫
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