問題已解決

一般納稅人2月份進(jìn)項(xiàng)專票回來了,已經(jīng)在系統(tǒng)里認(rèn)證了,但是2月份沒有出項(xiàng)就只有留底,等3月份開了票再抵扣,我在賬上怎么做分錄!

84784955| 提問時(shí)間:2020 03/05 19:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你做 借費(fèi)用或者成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 以后月份抵減
2020 03/05 19:21
84784955
2020 03/05 19:27
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我直接借應(yīng)交稅費(fèi)_未交應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交,這樣可以嗎
meizi老師
2020 03/05 19:27
你好 沒有你說的這樣明細(xì)科目的。 你是不是建立科目就錯(cuò)誤了
84784955
2020 03/05 19:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接做一個(gè)這樣的分錄可以嗎
meizi老師
2020 03/05 19:32
你好 不能的 到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅到時(shí)余額不平的
84784955
2020 03/05 19:36
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候我都直接做了一個(gè)這個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
meizi老師
2020 03/05 19:39
你好 不是你這樣來做的。 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84784955
2020 03/05 19:54
那我之前都少做了一筆分錄,現(xiàn)在該怎么辦呢
meizi老師
2020 03/05 19:55
你好 去檢查 沒有做的就補(bǔ)做 。 如果你現(xiàn)在賬上平了的話 就不管了。 你之后按這個(gè)來做就了
84784955
2020 03/05 19:57
我賬本里面進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,可能就是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)到
84784955
2020 03/05 19:57
還有就是買了稅控盤那個(gè)金額可以抵增值稅,這又該怎么做分錄呢
84784955
2020 03/05 19:59
我之前沒做的那筆分錄可不可以直接補(bǔ)記到這個(gè)月,還是說要重新從當(dāng)月補(bǔ)
meizi老師
2020 03/05 20:00
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 沒做就補(bǔ)做 。檢查下的賬 最終和你的申報(bào)表要一致就行了。
84784955
2020 03/05 20:03
比如2018年沒有做進(jìn)去,我直接補(bǔ)做到2020年3月份里面得行不
84784955
2020 03/05 20:04
申報(bào)表沒有問題,只是賬本里面進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面有余額
meizi老師
2020 03/05 20:05
你好 可以的 你可以補(bǔ)做的 沒涉及損益 你調(diào)整過來。 你自己摘要寫清楚
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