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請問老師,我是小規(guī)模納稅人,年末應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額貸方有余額,兩數(shù)之間差了個稅控服務(wù)費(fèi),請問老師,怎樣調(diào)平

84784972| 提問時間:2020 03/03 19:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你小規(guī)模 沒有三級科目明細(xì)的。 只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算的; 你做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方金額沖抵 ;最終你是不是要繳納增值稅的
2020 03/03 19:14
84784972
2020 03/03 19:17
是的,要繳納
meizi老師
2020 03/03 19:18
你好 那你在做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 。這樣就平了 以后別用這樣三級科目 。 你直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算的
84784972
2020 03/03 19:20
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅已有次月要繳納的數(shù),是不是沖抵之后就可以不用再做了
meizi老師
2020 03/03 19:21
你好 是的 你已經(jīng)繳納了 你主要看你未交增值稅借貸方 分別做了沒有 。做了就不用做了
84784972
2020 03/03 20:35
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 03/03 20:36
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