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老師,我19預提的費用,現(xiàn)在收到票據(jù)了,現(xiàn)在該怎么做呢?

84784968| 提問時間:2020 03/03 15:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借預提費用貸銀行應付賬款
2020 03/03 15:58
84784968
2020 03/03 16:01
老師,軟件里沒有預提費用
84784968
2020 03/03 16:02
我借:管理費用 貸:其他應付款
84784968
2020 03/03 16:03
只是在摘要里寫的預提費用
maize老師
2020 03/03 16:06
有差額?沒有直接貼后面,差額多大?大了還少了
84784968
2020 03/03 16:11
少了幾百
maize老師
2020 03/03 16:13
少部分可以做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應付款,
84784968
2020 03/03 16:17
那票據(jù)該怎么附?因為只有一張發(fā)票
maize老師
2020 03/03 16:20
這個貼之前后面,復印一張,貼這個后面
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