問題已解決

老師,我想問下,我公司是賣小車的,一般納稅人,就是12月份有張發(fā)票開錯了,1月份開了一張負數(shù)發(fā)票,我怎么做賬和報稅勒

84784979| 提問時間:2020 02/27 14:39
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
做賬的話 先把原來確認的收入給沖回 1月份的時候 再重新確定收入和銷項稅
2020 02/27 14:40
84784979
2020 02/27 14:43
怎么做分錄,還有報稅怎么報
84784979
2020 02/27 14:43
我1月份的稅還沒報,12月份不知道報錯沒有
許老師
2020 02/27 14:48
借:主營業(yè)務收入 應交稅費 貸:預收賬款 (錢已經(jīng)收過了吧,這樣的話,先確認個預收)(先沖回) 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費(按正確的發(fā)票確認一下)
84784979
2020 02/27 14:49
1月份先做一筆相同的分錄,只是數(shù)據(jù)變成負數(shù)可以撒
許老師
2020 02/27 14:51
嗯嗯,反向分錄和做成負數(shù),都可以,效果是一樣的
84784979
2020 02/27 14:57
還有老師,12月份做賬要把銷項和進項轉(zhuǎn)出來嗎,怎么做啊
許老師
2020 02/27 15:08
轉(zhuǎn)出來,是一月份再轉(zhuǎn)的哦。 至于銷項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)在做反向的分錄李,體現(xiàn)了呀
84784979
2020 02/27 15:40
我是想說正常公司一般納稅人,銷項稅額和進項稅額年末要轉(zhuǎn)出來來嗎,
許老師
2020 02/27 15:48
哦哦,這個呀。 一般的話,到期末,都是要轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84784979
2020 02/27 15:49
對的
許老師
2020 02/27 15:51
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
84784979
2020 02/27 15:53
搞返了吧
許老師
2020 02/27 15:55
沒有反的呀 銷項稅本身是在貸方,可現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,轉(zhuǎn)入未交增值稅,所以,是在借方的哦
84784979
2020 02/27 15:59
好像是這樣的
許老師
2020 02/27 16:01
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這是繳納稅款的步驟
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