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餐飲業(yè)免征增值稅,優(yōu)惠政策下,進項稅額轉出的分錄應該怎么做?

84785042| 提問時間:2020 02/26 16:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借原材料/xx費用 貸進項稅額轉出
2020 02/26 16:08
84785042
2020 02/26 16:09
老師,借:主營業(yè)務成本 貸:進項稅額轉出也可以吧
84785042
2020 02/26 16:10
但是我們的主營業(yè)務成本下有好多子科目
maize老師
2020 02/26 16:10
需要對應之前發(fā)票那個對應看之前不含稅做啥這個對應轉出就做啥,
84785042
2020 02/26 16:12
啊,我們的進項發(fā)票都是水電燃氣費,這些對應的在成本里都是給客房,餐飲,后廚等分攤了啊
maize老師
2020 02/26 16:15
你之前收到發(fā)票那個做啥這個攤銷也這個對應不得抵扣稅額也需要攤銷進去,
84785042
2020 02/26 16:19
那免征的那部分銷項稅額應該怎么做呢,我們以前是先借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入 月末了,借,應交稅費/銷項稅 貸,負數(shù)主營業(yè)務收入/中廚/涼菜等 現(xiàn)在免征了,
maize老師
2020 02/26 16:22
不是做這個嗎,這個做就不做別的,借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入 后面你寫那個現(xiàn)在免不做,
84785042
2020 02/26 16:25
但是有一部份增值稅還是正常申報的,他還要做到這一部分
maize老師
2020 02/26 16:28
。。。這個那就之前那個寫,免那個就不寫這個后面這個
84785042
2020 02/26 16:30
老師你的意思是,沒減免的那部分按之前那個操作 免征的稅額的那個該怎么操作呢
maize老師
2020 02/26 16:30
借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入 就這個完了,
84785042
2020 02/26 16:31
就是這個主營業(yè)務收入里面包含了免征的銷項稅額是吧
maize老師
2020 02/26 16:32
是的,這個你開發(fā)票是開免稅,這個做賬也沒有銷項稅額
84785042
2020 02/26 16:34
當時發(fā)票開出去的,是有稅率的,也沒關系嗎
84785042
2020 02/26 16:35
還有一個,老師,進項稅額轉出的分錄應該怎么做
maize老師
2020 02/26 16:39
普通發(fā)票?普通發(fā)票沒事,上面我不是回復轉出嗎,這個轉出需要看你之前沒有轉出那個不含稅做啥,這個轉出之后對應不含稅就做啥下面
84785042
2020 02/26 17:52
像我們,進項票是這么做的分錄,那轉出應該怎么做呢
maize老師
2020 02/26 18:07
借管理費用 /銷售費用/物料用品 ,貸進項稅額轉出,
84785042
2020 02/26 18:09
那金額呢,您幫我看看第一個分錄的金額是不是應該是,管理費用,33048.71 貸,進項稅額轉出33048.71 還是應該是借,3802.05 貸,進項稅額轉出3802.51
84785042
2020 02/26 18:15
還有老師,這個是勾選認證的進項票轉出,分錄就是這么做的吧
maize老師
2020 02/26 18:18
借,3802.05 貸,進項稅額轉出3802.51 這樣一筆一筆對應轉出,
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