問(wèn)題已解決

一般銷售,都是給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,對(duì)方多交,作為我的銷項(xiàng)稅,而視同銷售不是真正意義上的銷售啊,對(duì)方不可能多給我錢 所以,視同銷售的銷項(xiàng)稅額是誰(shuí)承擔(dān)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/25 23:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
銷售方自己承擔(dān) 實(shí)際做賬建議避免這個(gè)視同銷售
2020 02/25 23:29
84784979
2020 02/25 23:34
那銷項(xiàng)稅是我交,進(jìn)項(xiàng)稅也是自己交,是不是虧了
84784979
2020 02/25 23:35
還有,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,貨物到了對(duì)方手機(jī),他要賣的話,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候怎么抵扣啊
郭老師
2020 02/25 23:36
不是的 你可以增加其他產(chǎn)品的價(jià)格 轉(zhuǎn)嫁給對(duì)方負(fù)擔(dān)的 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了多交稅
84784979
2020 02/25 23:38
老師能說(shuō)的通俗點(diǎn)嗎,,有些不懂啊
郭老師
2020 02/25 23:39
你成本20 進(jìn)項(xiàng)你們負(fù)擔(dān)你上進(jìn)項(xiàng)25 那你直接在25的基礎(chǔ)上算稅費(fèi)算利潤(rùn) 都加到銷售價(jià)格里面
84784979
2020 02/25 23:45
看不懂 我說(shuō)的是對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)稅,他賣那批我送的貨物時(shí),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候怎么抵扣
郭老師
2020 02/25 23:46
你的銷項(xiàng)不就是對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)嗎 贈(zèng)送的你也不開(kāi)發(fā)票 他也抵扣不了 你的進(jìn)項(xiàng)你自己負(fù)擔(dān),對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)也得他自己負(fù)擔(dān),不一個(gè)道理
84784979
2020 02/25 23:55
這,,我懂了老師,,感謝您,,心里舒服了
郭老師
2020 02/25 23:57
好的 不用客氣的 早點(diǎn)休息
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