問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中,稅款繳納部分30行用不用每月都填寫(xiě),謝謝

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/25 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
第30欄“③本期繳納上期應(yīng)納稅額”:填寫(xiě)納稅人本期繳納上一稅款所屬期應(yīng)繳未繳的增值稅額,沒(méi)有的話可以不填寫(xiě)
2020 02/25 09:59
84784978
2020 02/25 10:03
哦,每次現(xiàn)報(bào)稅現(xiàn)交款,如果當(dāng)月報(bào)完稅沒(méi)交稅款下月交的,那下月的報(bào)表就填寫(xiě)這行,我這樣理解對(duì)嗎?
84784978
2020 02/25 10:07
1月份交了上年12月的稅款,現(xiàn)在我申報(bào)1月稅,用不用把交的12月的稅款填寫(xiě)進(jìn)去
樸老師
2020 02/25 10:12
24行以后的數(shù),都是自動(dòng)生成的,咱不需要手工操作
84784978
2020 02/25 10:20
老師增值稅本期應(yīng)交稅額為0,附加三稅的申報(bào)表啥都不用填寫(xiě),對(duì)不?
樸老師
2020 02/25 10:24
嗯,不用填寫(xiě)的,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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