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兩家公司內(nèi)帳合并,另外一家沒做庫存商品,但盤點(diǎn)出來是有的。怎么處理?

84785021| 提問時(shí)間:2020 02/22 16:40
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
計(jì)入并入后的公司賬簿
2020 02/22 16:42
84785021
2020 02/22 16:42
沒看懂
鐘存老師
2020 02/22 16:43
不是那張合并了嗎?合并了以后計(jì)入合并的公司的庫存商品就行。
84785021
2020 02/22 16:47
怎樣寫分錄?
84785021
2020 02/22 16:48
兩家公司已經(jīng)結(jié)賬
鐘存老師
2020 02/22 16:48
借:庫存商品     貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢      借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢     貸:管理費(fèi)用
84785021
2020 02/22 16:55
沒有待處理財(cái)產(chǎn)損溢,還可以用哪些科目啊?
鐘存老師
2020 02/22 16:57
這個(gè)是專用科目。不能新增一個(gè)嗎?
84785021
2020 02/22 17:24
老師,還有預(yù)付固定資產(chǎn)定金也是沒做帳,后面怎么調(diào)整科目?
84785021
2020 02/22 17:32
固定資產(chǎn)付了部分訂金,已經(jīng)收到貨。怎樣寫分錄
鐘存老師
2020 02/22 17:41
定金支付的時(shí)候,進(jìn)入。計(jì)入預(yù)付賬款。目前的新科目就合同資產(chǎn)。你實(shí)際收到貨物的時(shí)候,應(yīng)該把合同資產(chǎn)從借方轉(zhuǎn)出,然后實(shí)際貨物的差額計(jì)入應(yīng)付賬款。
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