問題已解決
老師,勞務(wù)公司一般納稅人申報表差額征稅,的差額部分是怎么填報的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》在第5欄
2020 02/17 15:49
84785030
2020 02/17 15:51
就這個實際扣除金額,對比不通過,這個問題出現(xiàn)在哪里呢
84785030
2020 02/17 15:52
樸老師
2020 02/17 15:57
第二張圖片的免稅銷售額對嗎
84785030
2020 02/17 16:07
自動出來的這個數(shù)據(jù),這個是走那個表里面帶出來的呢
樸老師
2020 02/17 16:14
,如果不對你要手動修改的,提示你是怎么提示的哦,你截圖我看下
84785030
2020 02/17 16:19
84785030
2020 02/17 16:28
扣除額差額征稅的那部分金額對吧
樸老師
2020 02/17 16:28
你退出重新進(jìn)去試試
84785030
2020 02/17 16:28
就是12列的數(shù)據(jù)應(yīng)該填什么
84785030
2020 02/17 16:29
是不是我哪里沒有填對
84785030
2020 02/17 16:31
還是對比通不過
樸老師
2020 02/17 16:35
你刪除重新填寫一下
閱讀 1051