問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,為什么暫估成本會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢。 正確的暫估勞務(wù)成本的分錄應(yīng)該是什么樣的呢

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/15 21:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您勞務(wù)成本的科目余額有沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)
2020 01/15 21:04
84784977
2020 01/15 21:06
我今天做了暫估成本,結(jié)果存貨就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。 我們是勘察公司,一般都是開(kāi)票進(jìn)賬,然后勞務(wù)公司開(kāi)票出賬。 期末有些開(kāi)了票沒(méi)進(jìn)賬的,我就暫估了成本,結(jié)果就不平了
bamboo老師
2020 01/15 21:08
您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
84784977
2020 01/15 21:09
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款,因?yàn)槭瞧掌蔽揖蜎](méi)有計(jì)提稅費(fèi)。也想問(wèn)下老師對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2020 01/15 21:10
那生產(chǎn)成本的余額有沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面?
84784977
2020 01/15 21:11
那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是我用會(huì)計(jì)軟件自動(dòng)生成的。╭(╯ε╰)╮
bamboo老師
2020 01/15 21:12
差額是不是生產(chǎn)成本的數(shù)據(jù)
84784977
2020 01/15 21:15
我明天去算算,如果是我該怎么做呢
bamboo老師
2020 01/15 21:17
如果是的話 那就是把資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置修改下
84784977
2020 01/15 21:23
請(qǐng)問(wèn)一下該怎么設(shè)置呀,謝謝老師了
bamboo老師
2020 01/15 21:24
您有軟件服務(wù)工程師么 可以讓對(duì)方幫您設(shè)置 不能的話 明天您看了我再幫您看看
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