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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!新公司第一個(gè)月沒收到,老板給了2萬現(xiàn)金發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄做的是收到備用金,借庫存現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)付款一老板,用現(xiàn)金發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝
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速問速答計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2020 01/15 10:23
84785008
2020 01/15 11:02
老板給現(xiàn)金的這筆分錄怎么做合適呢
辜老師
2020 01/15 11:04
是的,是這樣賬務(wù)處理的
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