問(wèn)題已解決

我公司轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的往來(lái)款,外賬會(huì)計(jì)做的,借:應(yīng)收賬款100萬(wàn),貸:銀行存款100萬(wàn),現(xiàn)拿回外賬自己做,需要把之前他做的,應(yīng)收賬款100轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收賬款100萬(wàn)嗎?借:其他應(yīng)收賬款100,貸:應(yīng)收賬款100萬(wàn)?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/13 08:52
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
是你們單位借給對(duì)方公司款項(xiàng)嗎?
2020 01/13 08:52
84784955
2020 01/13 08:53
是的
84784955
2020 01/13 08:55
備注的往來(lái)款
方亮老師
2020 01/13 09:00
正確分錄如下: 借:其他應(yīng)收款100 貸:應(yīng)收賬款100萬(wàn)
84784955
2020 01/13 09:12
好的,謝謝!
方亮老師
2020 01/13 09:14
不客氣。祝您工作愉快!
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