問題已解決

老師好,問題一:工程結(jié)算科目能暫估收入嗎,暫估的收入月末能確認(rèn)收嗎?需要申報(bào)納稅?次月如果沒有開出發(fā)票,是不是要在月初沖紅,月末再繼續(xù)暫估? 問題二:工程施工科目能暫估成本嗎,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本嗎,次月如果沒有收到發(fā)票,是不是在月初沖紅,月末再按上月金額重新暫估一次,直到收到發(fā)票為止.

84784972| 提問時間:2020 01/05 23:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
工程項(xiàng)目是按照完工進(jìn)度比確認(rèn)收入。而不是暫估確認(rèn)收入。 對于實(shí)際發(fā)生的成本,但是沒有取得發(fā)票,你可以暫估入賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/06 00:02
84784972
2020 01/06 00:08
非常感謝老師那么晚還給予回復(fù),問題一,我公司的項(xiàng)目是不用按完工進(jìn)度比來確認(rèn),是全部做完才收到款,那做暫估收入有必要嗎,借應(yīng)收賬款-暫估收入,貨工程結(jié)算,月未是不是不用確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2020 01/06 00:09
問題三:公司10月就某一合同已開發(fā)票,12月才收到錢,10月因?yàn)橐验_發(fā)票所以確認(rèn)了收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入,沒有經(jīng)工程結(jié)算科目,12月支出對應(yīng)此合同的成本,做以下分錄: 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 其中有一筆跟施工方未達(dá)一致,暫估成本 借:工程施工-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營成本,貸:工程施工 由于10月已確認(rèn)收入,且沒有經(jīng)工程結(jié)算科目, 收到合同款時分錄為: 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 月末就結(jié)轉(zhuǎn)不了相對應(yīng)的收入,形成不了配比,不能做以下分錄: 借(貸):工程毛利 貸(借):主營收入 請問老師,我以上的思路對嗎
84784972
2020 01/06 05:47
一個有好多合同同時進(jìn)行時,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本和工程施工、結(jié)算時,是分開還是合在一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2020 01/06 06:02
請問老師,確認(rèn)收入開出發(fā)票后,稅費(fèi)是在借應(yīng)收,貨工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi),還是在月末結(jié)轉(zhuǎn)主營收入時分錄做這里
陳詩晗老師
2020 01/06 08:50
第一個問題,如果說你沒有采用建造合同準(zhǔn)則,也就是沒有完工進(jìn)度確認(rèn),那么暫估收入實(shí)際上是沒有意義的。你后面的這個問題分錄處理是對的,但是如果說你沒有用建造合同準(zhǔn)則,實(shí)際上你的這個合同毛利這個科目阿是可以不用的,因?yàn)槟銢]有工程施工合同毛利,同時也沒有工程結(jié)算。
陳詩晗老師
2020 01/06 08:50
項(xiàng)目這一些事,分開結(jié)轉(zhuǎn),分開結(jié)轉(zhuǎn)完工的項(xiàng)目分開節(jié)奏。
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