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老師好,年末了我的本年利潤是借方余額747.45元,怎么做憑證,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方來

84785031| 提問時(shí)間:2020 01/02 11:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 借 利潤分配-未分配利潤 747.45 貸 本年利潤 747.45
2020 01/02 11:44
84785031
2020 01/02 11:56
老師是不是做了這個(gè)憑證就算把12月份的賬做完了
bamboo老師
2020 01/02 12:07
是的 這是表示當(dāng)年的最后一筆分錄
84785031
2020 01/02 12:18
謝謝老師
84785031
2020 01/02 12:51
老師好,請問12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因
84785031
2020 01/02 12:54
是不是先結(jié)轉(zhuǎn)
84785031
2020 01/02 12:55
在做本年利潤那套憑證
bamboo老師
2020 01/02 12:58
您把科目余額表截圖我看看
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