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購買了東西,貨到,款未付,發(fā)票未到,年底了,怎么掛賬

84785034| 提問時間:2020 01/01 16:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;庫存商品或原材料,貸;應付賬款——暫估
2020 01/01 16:27
84785034
2020 01/01 16:30
你好老師,我一直都是有發(fā)票的時候直接借生產成本,貸應付款 某某 現在也可以直借計生產成本,貸計應付款暫估嗎
84785034
2020 01/01 16:30
應付款有好幾種明細,暫估的時候計一起還是分開
鄒老師
2020 01/01 16:39
你好,購進材料應當先通過原材料核算,領用了才計入生產成本 核算的 應付賬款——暫估是單獨的一個明細科目
84785034
2020 01/01 17:00
老師,你好,我們是餐飲,購進來就出庫了
鄒老師
2020 01/01 17:02
你好,那還是需要先通過原材料 核算,然后做領用分錄才是的
84785034
2020 01/01 17:03
好的,知道了,謝謝老師
鄒老師
2020 01/01 17:03
不客氣,祝你新年愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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