問題已解決

你好,上月開具增值稅普票,印花稅已交,這個(gè)月將這張票沖紅了,那上個(gè)月的印花稅怎么處理?

84785011| 提問時(shí)間:2019 12/31 14:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問這個(gè)月有銷售收入么
2019 12/31 14:37
84785011
2019 12/31 14:44
如果當(dāng)月沒有銷售收入,需要怎么做?
bamboo老師
2019 12/31 14:44
沒有的話 可以留待下期繼續(xù)抵扣 也可以去稅務(wù)申請退稅
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