問題已解決
請問老師我應(yīng)該怎么做賬?員工給的發(fā)票金額大于自己報銷的金額,還是增值稅專票,他報銷金額是980元的。增值稅專票是1200,這筆賬怎么做
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速問速答只按照980元報銷做賬,抵扣部分只能抵扣980元部分的進項稅額,超過部分的進項稅額,應(yīng)該先認證抵扣后,再在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
借:管理費用/**費用(按比例計算) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅(按比例計算) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金980
2019 12/24 13:06
彩麗老師
2019 12/24 13:13
在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
會計分錄你直接按照980的做,就不用再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了
彩麗老師
2019 12/24 13:47
這個應(yīng)該是認證發(fā)票之后把多余不報銷的稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2019 12/24 13:10
不是要弄進項稅轉(zhuǎn)出的嗎?只能整體抵扣
84784954
2019 12/24 13:29
我們領(lǐng)導要求全部進項稅抵扣,然后進項稅轉(zhuǎn)出的,那怎么做了?
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