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2018年審計的時候其他應付款負數(shù)重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發(fā)費用 貸:其他應收款 企業(yè)沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎

84784962| 提問時間:2019 12/22 14:55
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。
2019 12/22 15:34
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