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老師,老板給員工買的員工餐計(jì)入什么費(fèi)用。

84784972| 提問時(shí)間:2019 12/22 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目
2019 12/22 10:19
84784972
2019 12/22 10:36
老師,我們公司倉庫出貨,我是出納,只負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬的,倉庫出貨不用登記在現(xiàn)金日記賬賬本上吧?
bamboo老師
2019 12/22 10:38
是的 倉庫出貨不用登記在現(xiàn)金日記賬賬本上
84784972
2019 12/22 10:39
那是怎么做賬老師
bamboo老師
2019 12/22 10:41
請(qǐng)問是銷售貨物出庫么?
84784972
2019 12/22 10:42
不是,我們是裝修公司,是給顧客裝修用
bamboo老師
2019 12/22 10:44
那倉庫入貨的時(shí)候分錄怎么寫的
84784972
2019 12/22 10:46
我不知道,我是后來才接的手,應(yīng)該是借:庫存商品或者原材料吧
bamboo老師
2019 12/22 10:47
那現(xiàn)在出庫 借:工程施工 貸:原材料
84784972
2019 12/22 10:50
不用登記現(xiàn)金日記賬吧
84784972
2019 12/22 10:51
是登記其它賬本哈
bamboo老師
2019 12/22 10:52
是的 不用登記現(xiàn)金日記賬 收到或者支出現(xiàn)金才需要登記現(xiàn)金日記賬 登記其他賬簿
84784972
2019 12/22 10:59
老師,還有現(xiàn)在有個(gè)問題,我們公司在商家那買了材料給工地裝修用,款未付,但是對(duì)方開了發(fā)票確隔了兩個(gè)月才給我們發(fā)票,這個(gè)我要怎么做賬呢
bamboo老師
2019 12/22 11:00
就是收到材料的時(shí)候沒有收到發(fā)票 對(duì)嗎
84784972
2019 12/22 11:04
對(duì),材料是直接提供給工地用的,沒有入庫
bamboo老師
2019 12/22 11:05
借:工程施工 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784972
2019 12/22 11:09
要登記銀行賬本嗎?
bamboo老師
2019 12/22 11:10
請(qǐng)問支付了銀行存款么
84784972
2019 12/22 11:10
還有,我們是小規(guī)模納稅人,沒有抵扣的哈
bamboo老師
2019 12/22 11:10
那就價(jià)稅合計(jì)計(jì)入工程施工科目
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