問(wèn)題已解決

已開(kāi)具發(fā)票,暫不做收入處理,是借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 確認(rèn)收入時(shí)是借 :銀行存款 貸:主營(yíng)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 是么?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/20 18:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019 12/20 18:49
84785001
2019 12/20 19:02
好的,那如果我是提供一項(xiàng)工程呢,怎么做賬,就是已開(kāi)具發(fā)票,但是跨年了,一部分是今年,一部分是明年才完成的
bamboo老師
2019 12/20 19:04
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 今年的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 發(fā)票稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 今年的 貸:工程施工
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