問題已解決

我的意思是說:借:庫存商品—xx供應商 貸:應付帳款—xx供應商 這種不也可以嗎?因我們對帳是按供應商對帳的

84785022| 提問時間:2019 12/18 21:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 庫存商品明細不寫供應商名稱
2019 12/18 21:16
84785022
2019 12/18 21:16
這種科目也沒毛病的吧,只是我們核算庫存商品按供應商核算,不是按產品品種核算
84785022
2019 12/18 21:17
因我們產品有1000多種,按品種太多,忙不過來,
84785022
2019 12/18 21:17
如果按品種做帳會太多忙不過
84785022
2019 12/18 21:19
一個供應商有好多個品種,每天都要對帳,按供應商對賬,付
bamboo老師
2019 12/18 21:19
正常的都是按商品的名稱設置庫存商品的二級科目的 您不設置庫存商品的二級科目的話 那您出庫成本怎么核算?
84785022
2019 12/18 21:19
一個供應商有好多個品種,每天都要對帳,按供應商對賬,付款
bamboo老師
2019 12/18 21:20
那可以根據(jù)送貨清單對賬 然后庫存商品入賬 不需要這樣設置科目啊
84785022
2019 12/18 21:26
你意思是:借:庫存商品 貸:應付賬款—xx供應商
bamboo老師
2019 12/18 21:27
這樣寫分錄可以 正常的一般是 借:庫存商品-某某商品 貸:應付賬款—xx供應商
84785022
2019 12/18 21:28
庫存商品不就是成本嗎,月末結轉不就行
bamboo老師
2019 12/18 21:29
您結轉成本要按照銷售的結轉啊 您購進的庫存商品單價都一樣么?
84785022
2019 12/18 21:33
只知道總金額不就可以結轉了嗎?
84785022
2019 12/18 21:34
有購進庫存商品的總金額,按供應商算的總金額
84785022
2019 12/18 21:36
結轉成本是按購進的結,怎么可能按銷售的結轉成本,銷售的不是主營業(yè)務收入嗎?老師,你說錯了吧?
bamboo老師
2019 12/18 21:40
結轉銷售成本是根據(jù)銷售的數(shù)量*購進貨物單價 您說的結轉成本是怎么結轉?
84785022
2019 12/19 06:30
月末從ERP里面導出每個產品的出庫數(shù)量,再*入庫單價,可以嗎?
84785022
2019 12/19 06:37
老師,你意思是怎么寫分錄,怎么結轉成本,思路好亂,不知道你到底想表達什么?我是問我那分錄有問題不?
bamboo老師
2019 12/19 07:16
月末從ERP里面導出每個產品的出庫數(shù)量,再*入庫單價,可以
bamboo老師
2019 12/19 07:18
前面說了 正常的是我給您寫的那樣寫分錄 如果您單位不需要按商品明細設置庫存商品的二級科目核算 那您就按您的分錄寫吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~