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老師,公司付了一年的倉庫租金,怎么做分錄?
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速問速答借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后進行在一年攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2019 12/13 10:58
84785004
2019 12/13 11:04
付款當(dāng)月分錄是
借:預(yù)付賬款-租金(以后各月租金)
管理費用-租金(當(dāng)月租金)
貸;銀行存款
以后各月分錄是
借:管理費用-租金
貸:預(yù)付賬款-租金
是這樣嗎?
楊@老師
2019 12/13 11:15
也可以這樣,但你得有發(fā)票才行
84785004
2019 12/13 11:27
沒有發(fā)票的話怎么做?
楊@老師
2019 12/13 11:29
沒有發(fā)票,你就不能攤銷啊,就不能如費用,你可以讓他們?nèi)ラ_發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:33
是和個人租的,對方不會開票給我們,像這樣的情況怎么處理呢?
楊@老師
2019 12/13 11:38
那你現(xiàn)在入費用,稅局也會給你調(diào)增的,最后你單位或多交稅款的,除非有租賃發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:41
真是的沒辦法取到相應(yīng)的發(fā)票只能做調(diào)增了
楊@老師
2019 12/13 11:42
對啊,當(dāng)時簽協(xié)議的時候,就該把發(fā)票做出
84785004
2019 12/13 11:48
老師,還有一個問題就是我們付款給對方財務(wù)個人,開了公司的發(fā)票過來,會有什么影響嗎?還是最好是對公付款?
楊@老師
2019 12/13 11:52
公對公付款最好,現(xiàn)在稅局嚴查,對個人付款,會造成對方虛開發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:54
好的
楊@老師
2019 12/13 12:51
好的,祝你工作順利,麻煩給個好評
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