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老師,我公司初次購買金稅盤和繳納的技術(shù)維護(hù)費申報抵扣時,可以抵減印花稅嗎?

84785037| 提問時間:2019 12/11 17:05
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,不可以抵減印花稅,抵減的是增值稅。
2019 12/11 17:05
84785037
2019 12/11 17:06
謝謝老師
汪晨老師
2019 12/11 17:07
不客氣,滿意請給五星好評。
84785037
2019 12/11 17:22
老師,我申報的金稅盤和維護(hù)費抵扣沒有在主表里出現(xiàn)數(shù)據(jù),這是怎么一回事?我需要手工在主表里填列這個480元嗎?
汪晨老師
2019 12/11 19:52
你好,主表要手動填寫的。
84785037
2019 12/11 19:56
老師,我需要填列在主表的哪個位置?表四和減免明細(xì)表的哪些地方我需要填寫這個數(shù)據(jù)呢?
汪晨老師
2019 12/11 20:38
附表四第一欄,主表的23欄,減免稅明細(xì)表第一欄即可
84785037
2019 12/11 20:47
老師,我們公司本月沒有收入,附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎?附表四第四列本期實際抵減額需要填寫嗎?
84785037
2019 12/11 21:10
老師,是不是我們公司這個月沒有收入,抵扣額大于主表19欄和21欄之和(他們二者之和為零),所以主表顯示的是零,這個480元的抵扣額任然存在,當(dāng)我公司有收入時才能抵扣掉,才會在主表中體現(xiàn)出來是嗎?
汪晨老師
2019 12/11 21:14
你好,沒有稅額不交稅,不需要填主表,填附表四及減免稅明細(xì)表
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