問題已解決
老師,勞務(wù)費要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答勞務(wù)費不用通過應(yīng)付職工薪酬的
2019 12/11 11:33
84785021
2019 12/11 11:51
比如計提工人工資,怎么做,勞務(wù)發(fā)票沒到
辜老師
2019 12/11 11:59
借:XX費用 貸:應(yīng)付賬款
84785021
2019 12/11 13:42
那收到專用發(fā)票,付勞務(wù)費,怎么做
辜老師
2019 12/11 13:52
借:XX費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
84785021
2019 12/11 14:53
但是上個月有計提了
辜老師
2019 12/11 14:55
你上個月是怎么計提的
84785021
2019 12/11 15:00
借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,金額為含稅
辜老師
2019 12/11 15:04
那你現(xiàn)在收到專票,先借:管理費用 負數(shù),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
然后付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
閱讀 2093