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員工中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金,怎么入賬?掛什么科目?

84785011| 提問時(shí)間:2019 12/10 11:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;庫存現(xiàn)金
2019 12/10 11:50
84785011
2019 12/10 11:50
好的,謝謝!
鄒老師
2019 12/10 11:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84785011
2019 12/10 11:54
老師,有家公司之前轉(zhuǎn)賬到我醫(yī)院做體檢42000元,已代開發(fā)票?,F(xiàn)在又退了他們16000,這個(gè)16000應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
2019 12/10 11:55
你好,退的16000有開具負(fù)數(shù)發(fā)票給對方嗎?
84785011
2019 12/10 12:01
沒有,就開了個(gè)收據(jù)
鄒老師
2019 12/10 12:02
你好,那是什么原因退了16000給對方呢?
84785011
2019 12/10 12:32
因?yàn)閷Ψ降膯T工有部分人沒來體檢
鄒老師
2019 12/10 12:48
你好,那應(yīng)當(dāng)針對16000開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的 ,然后做收入沖銷分錄
84785011
2019 12/10 19:36
但是他們那邊不想要發(fā)票,意思是自己的小金庫,他們老板不知道的。那我這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
鄒老師
2019 12/10 19:37
你好,站在你方來說收入減少了應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的
84785011
2019 12/10 19:57
嗯,那我如果實(shí)在不能開具發(fā)票,這個(gè)計(jì)入什么科目啊?
鄒老師
2019 12/10 19:58
你好,不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票,就無法沖銷收入,你可以通過營業(yè)外支出科目核算
84785011
2019 12/10 20:24
好的,謝謝
鄒老師
2019 12/10 20:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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