问题已解决
老師,我公司正在籌建期,有四十幾萬費用、廠房、倉庫改造的款項沒有發(fā)票,前期有三十萬,會計按借支款,掛其他應收款入賬了,待后期取得發(fā)票后沖銷其他應收款,這樣做賬是否合理,后期無票的單據(jù),該如何入賬好呢
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你好 有發(fā)票沖其他應收款是合理的。后期無票也可以這樣計入。
2019 12/09 14:08
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2019 12/09 14:12
掛其他應收款,跨年還沒有收到發(fā)票,這樣的情況合適?
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/09 14:13
你好 如果跨年還沒收到發(fā)票 就計入預付賬款
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2019 12/09 14:15
把其他應收款科目掛的金額直接轉(zhuǎn)到預付賬款?老師,后期找的發(fā)票是其他類型的發(fā)票來沖賬,可以?
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/09 14:19
你好 找別的發(fā)票來沖是有風險的,沒有按實際來做賬。
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