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你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預(yù)付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預(yù)付賬款。等年底的時候收到發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做

84784971| 提問時間:2019 12/08 15:00
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 用負數(shù)沖掉 再按發(fā)票來做就可以。
2019 12/08 15:11
84784971
2019 12/08 15:19
負數(shù)沖掉,就是每月攤銷得那筆嗎??收到發(fā)票我應(yīng)該記哪個分錄。前面涉及到的分錄相當于預(yù)付賬款是沖掉了,就只有借方管理費用,,貸方是銀行存款
答疑蘇老師
2019 12/08 15:23
你好 你直接總的沖掉 后按發(fā)票再做一筆 借管理費用 貸 預(yù)付賬款就可以了 實際就是一正一負抵消了,只是為了體現(xiàn)發(fā)票。
84784971
2019 12/08 15:31
好的,謝謝
答疑蘇老師
2019 12/08 15:35
不客氣 祝工作順利哦!
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