问题已解决
外貿(mào)出口企業(yè),11月份開了出口發(fā)票,今天退稅認證了進項發(fā)票,所屬期在12月份。那是不是下個月才可以辦理退稅申報?
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是的,下個月才可以申報的
2019 12/04 19:50
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2019 12/04 19:53
那我11月份開的出口票有沒有影響?需要紅沖嗎?
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糖果老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/04 19:54
這個是沒有影響的
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2019 12/04 20:07
出口發(fā)票開在11月,我先申報增值稅啦!出口退稅1月份再申報沒有問題嗎?是不是出口發(fā)票開在哪個月就需要在哪個所屬期申報退稅?
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糖果老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/04 20:56
嗯嗯是的您的理解是正確的。
一月份再退稅可以的。
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2019 12/04 21:11
老師,出口發(fā)票開在11月份,同時也增值稅申報啦!進項發(fā)票退稅勾選所屬期在12月,可以在退稅軟件中退稅申報所屬期寫12月份嗎?也就是這個月退稅,退稅軟件中選擇所屬期為12月
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糖果老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/04 21:18
嗯嗯,這個是可以的,沒什么關(guān)系
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2019 12/04 21:23
好的,謝謝您
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糖果老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/04 21:24
不客氣的。
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