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18年購入固定資產(chǎn),計(jì)入管理費(fèi)用,未計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)記固定資產(chǎn)并補(bǔ)提折舊,分錄應(yīng)該怎么做?

84785044| 提問時間:2019 12/04 13:48
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鋒利老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好。借固定資產(chǎn)100 貸以前年度損益調(diào)整100. 比如一年折舊20。借以前年度損益調(diào)整20 貸:累計(jì)折舊20. 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸利潤分配-未分配利潤80
2019 12/04 14:14
鋒利老師
2019 12/04 14:14
就是相當(dāng)于把固定資產(chǎn)重新做一遍分錄,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替,最后把損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。今年就可以正常用管理費(fèi)用科目
84785044
2019 12/04 14:15
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益,老師怎么做
84785044
2019 12/04 14:17
這樣做對嗎?
鋒利老師
2019 12/04 15:07
您好。小企業(yè)準(zhǔn)則雖沒有了這個科目,但是實(shí)務(wù)中大多還是可以在損益里面增加這個一級科目核算的,或者可以hi直接計(jì)入本期損益,因?yàn)槟@個金額不算很大,應(yīng)該不至于改變利潤的方向吧?
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