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收到銀行補(bǔ)開的跨年18-19年手續(xù)費(fèi)發(fā)票如何計(jì)賬

84785040| 提問時(shí)間:2019 12/03 17:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;以前年度損益調(diào)整(2018年),財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2019 12/03 17:08
84785040
2019 12/03 17:11
補(bǔ)開的發(fā)票,以前是憑 銀行回單記賬的
鄒老師
2019 12/03 17:11
你好,之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了,是這個(gè)意思?
84785040
2019 12/03 17:11
分公司 也可以記以前年度調(diào)整嗎?
鄒老師
2019 12/03 17:12
你好,如果是 跨年的費(fèi)用,是可以通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的
84785040
2019 12/03 17:12
是的,之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了 現(xiàn)在給補(bǔ)開專用發(fā)票,就差稅進(jìn)項(xiàng) ,如何記呢
鄒老師
2019 12/03 17:13
你好,紅沖之前的無票費(fèi)用分錄,然后這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整(2018年),財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
84785040
2019 12/03 17:16
以前的費(fèi)用已經(jīng)記賬了 就不想再動了 就想把這部分稅記了 如何操作下呢老師
84785040
2019 12/03 17:17
關(guān)建是沒有多少錢 稅才60塊 還是18年9月至19年8月的一年的
鄒老師
2019 12/03 17:19
你好,那可以這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;以前年度損益調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785040
2019 12/03 17:20
謝謝
鄒老師
2019 12/03 17:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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