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行政單位職工2018年度借備用金2000元,2019年度報銷2500元,財務(wù)會計分錄及預(yù)算會計分錄怎么寫



行政單位職工2018年度借備用金2000元
借 其他應(yīng)收款2000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
報銷的時候
借業(yè)務(wù)活動費 2500
貸財政補助收入500
其他應(yīng)收款2000
借事業(yè)支出2500
貸財政補助預(yù)算收入2500
2019 11/28 17:21

84785013 

2019 11/28 17:59
老師,但以往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候還要做分錄嗎,直接 借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500可以嗎,如果入賬2500,預(yù)算會計科目結(jié)存資金不是多支出了2000嗎

紫藤老師 

2019 11/28 18:00
如果你是走授權(quán)支付的
借業(yè)務(wù)活動費 2500
貸財政撥款收入500
其他應(yīng)收款2000
借行政支出2500
貸財政撥款預(yù)算收入2500

紫藤老師 

2019 11/28 18:03
往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候不做預(yù)算會計,如果你走銀行存款的
借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500
借業(yè)務(wù)活動費 2500
貸銀行存款500
其他應(yīng)收款2000

紫藤老師 

2019 11/28 18:04
如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

84785013 

2019 11/28 18:41
為什么會不同,走零余額賬戶的呢,是按第二種500的入賬嗎?第一種入賬2500的應(yīng)該是直接支付的吧

紫藤老師 

2019 11/28 18:44
如果你是走授權(quán)支付的
借業(yè)務(wù)活動費 2500
貸財政撥款收入500
其他應(yīng)收款2000
借行政支出500
貸財政撥款預(yù)算收入500

紫藤老師 

2019 11/28 18:44
這樣,其他應(yīng)收款的不需要預(yù)算會計

84785013 

2019 11/28 18:54
我的理解是,本年度年初余額在財務(wù)會計和預(yù)算會計是一樣的,預(yù)算會計沒有往來科目,如果入賬2500,支出就多出2000,因為財務(wù)會計在零余額賬戶只支出500,2000是沖銷其他應(yīng)收款的。不知道理解對不對,請教一下

84785013 

2019 11/28 19:18
那我明白了,謝謝

紫藤老師 

2019 11/28 19:20
往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候不做預(yù)算會計

紫藤老師 

2019 11/28 19:20
如果對解答滿意可以五星好評哦

84785013 

2019 11/29 15:25
老師,還有一個問題,還是往年度借備用金2000,如果不沖銷其他應(yīng)收賬款,直接在本年度還款2000元 預(yù)算會計怎么入賬呢

紫藤老師 

2019 11/29 15:27
如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

84785013 

2019 11/29 15:51
但是財務(wù)會計存款這邊有收入了啊 預(yù)算會計這邊做收入的話 不知道貸什么了
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
借 結(jié)存資金 貸 ?呢

紫藤老師 

2019 11/29 15:52
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款就可以了。如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

84785013 

2019 11/29 15:58
那預(yù)算會計這邊就等于沒有2000元入賬了喔 預(yù)算會計的結(jié)存資金和財務(wù)會計的存款不平衡可以的嗎

紫藤老師 

2019 11/29 15:59
預(yù)算會計這邊2000的因為是沖掉其他應(yīng)收款的

紫藤老師 

2019 11/29 16:00
行政單位職工2018年度借備用金2000元
借 其他應(yīng)收款2000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
沖銷的時候
借業(yè)務(wù)活動費 2000
其他應(yīng)收款2000

紫藤老師 

2019 11/29 16:00
借業(yè)務(wù)活動費 500
貸財政撥款收入500
借行政支出500
貸財政撥款預(yù)算收入500

紫藤老師 

2019 11/29 16:03
職工2018年度借備用金2000元,2018還沒有資金結(jié)存
