問題已解決

我們有客戶和我們簽了2000元的合同,買材料,我們是中間商,我們和材料商簽個合同,把材料給客戶,然后我們開發(fā)票的時候是,材料商給客戶開2000的發(fā)票,我們給材料商1800的發(fā)票和200的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,要是繳納增值稅的話能按200的服務(wù)費(fèi)繳納嗎?我們只是代收代付,有代收代付協(xié)議

84785029| 提問時間:2019 11/28 15:49
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你開了發(fā)票就不能說是代收代付,要按發(fā)票金額確認(rèn)收入交稅
2019 11/28 15:51
84785029
2019 11/28 16:21
要是一般納稅人可以嗎
小云老師
2019 11/28 16:26
和什么納稅人沒有關(guān)系,開了發(fā)票都不能
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