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老師,這個30萬屬于免稅收入,那在計算應(yīng)交所得稅的時候,是否可以抵減已預(yù)繳的稅款?

84785033| 提問時間:2019 11/22 16:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,這種一般是做匯算清繳的時候才多退少補
2019 11/22 17:03
84785033
2019 11/22 17:06
84785033
2019 11/22 17:07
為什么書上計算所得稅沒有抵減?
小云老師
2019 11/22 18:24
那15%是人家投資方交的,用稅后利潤分紅,和被投資方的所得稅無關(guān),被投資已經(jīng)減30沒有計入應(yīng)納稅所得額了
84785033
2019 11/22 21:52
取得的的直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益收入方 不是投資方么?難道是被投資企業(yè)收到的收益30萬?
小云老師
2019 11/22 22:08
不好意思沒注意到打反了,那15%是人家被投資方交的,用稅后利潤分紅,和投資方的所得稅無關(guān),投資已經(jīng)減30萬,沒有計入應(yīng)納稅所得額了
84785033
2019 11/22 22:11
被投資方交的?被投資方分配權(quán)益性收益給投資方,為什么要交稅?不應(yīng)該是不能稅前扣除么?
小云老師
2019 11/22 23:19
沒有說稅前扣除啊,只是說對方正常交了所得稅,按稅后利潤分配
84785033
2019 11/22 23:21
哪里有說是被投資方交了稅!這句話的主體不是投資方么?為什么要突然來一句被投資方交稅呢?
小云老師
2019 11/22 23:36
你圖片這個題我的理解就是這樣,而且你在工作中見過公司分紅要在被投資方那預(yù)交的嗎?我是沒見過這種操作,根本沒道理企業(yè)所得稅要在被投資方那預(yù)交啊
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