問題已解決

提問,我6月開的銷售發(fā)票,11份才收到成本發(fā)票,7月份收到賬款,7月份已把賬款轉(zhuǎn)出去了。我在6月份如何做賬,7月份如何做賬

84784967| 提問時(shí)間:2019 11/21 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好6月取得了收入做借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款 7月 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 11月做借庫存商品-暫估 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借庫存商品貸應(yīng)付賬款
2019 11/21 09:05
84784967
2019 11/21 09:20
我公司開出去的發(fā)票是設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi), 老板所要提供成本發(fā)票給公司, 成本發(fā)票是勞務(wù),但勞務(wù)成本發(fā)票11月才提供過來的, 我開具銷售發(fā)票是6月, 6月開具發(fā)票 ,7月要交稅,所以在6月做賬時(shí),一定要把勞務(wù)成本暫估金額在6月份要做好。6月我該如何做成本賬。 7月公司基本戶收到公司開出去的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的金額,我又該 如何做賬。 11月收到成本發(fā)票 要沖6月做的暫估成本,11月我又該如何做賬。
meizi老師
2019 11/21 09:24
你好 你做 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 這樣來做; 7月收到 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 之前6月就要掛應(yīng)收賬款做收入的。 上面我都給你寫了分錄了 你可以好好看看
84784967
2019 11/21 09:55
開發(fā)票時(shí)我是這樣做的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。暫估成本 你上面寫著是 借庫存商品--暫估成本 貸應(yīng)付賬款 (這是沒有收到做成本) , 基本賬戶收到款項(xiàng),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出去 (借應(yīng)付賬款 貸銀行存款)。 11月收到成本發(fā)票 (借庫存商品--暫估 貸 應(yīng)付賬款了。這樣就算沖減出去了嗎 。 那我的成本這么才能到主營業(yè)成本這個(gè)科目上了
meizi老師
2019 11/21 09:58
你好 i要銷售了之后 你開票出去對應(yīng)收入分錄還做一筆 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這樣來做賬就行了
84784967
2019 11/21 10:15
老師 能不能把庫存商品--暫估 改成 其他應(yīng)付賬款--暫估
meizi老師
2019 11/21 10:20
你好 你成本還沒有收到發(fā)票 就做庫存商品 貸方做應(yīng)付賬款 不能的 你貨物都收到要入庫的
84784967
2019 11/21 10:24
我這個(gè)是勞務(wù)成本發(fā)票 不是那種去購買商品的發(fā)票 ,是建筑行業(yè)勞務(wù)成本 不能這樣做嗎 借主營業(yè)成本 貸其他應(yīng)付賬款嗎。 等收到了勞務(wù)發(fā)票時(shí) 在沖減嗎。 收到時(shí) 借 其他應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
meizi老師
2019 11/21 10:33
這樣的話 可以的 ; 你可以先暫估 然后收到發(fā)票沖 可以 但是馬上年末了 盡快取得發(fā)票 這樣做也行
84784967
2019 11/21 11:09
老師,在沒有收到成本發(fā)票時(shí) 銀行存款轉(zhuǎn)了款出去了, 等到收到了成本發(fā)票時(shí) 這樣做憑證,你看對不對。 借其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款
meizi老師
2019 11/21 11:13
你好 如果 之前已經(jīng)付款的了 貸方就直接做銀行存款了 就不要去掛應(yīng)付賬款了
84784967
2019 11/21 11:21
我如果不掛應(yīng)付賬款的話, 那我之前暫估的成本 這么做了,這個(gè)已經(jīng)付款是我暫估成本里的呀, 我6月暫估成本是這樣做憑證的呀 借主營業(yè)成本 貸 其他應(yīng)付賬款 (這是沒有收到成本時(shí)) 。借其他應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,(這是公司收到款項(xiàng)但沒有收到成本時(shí))。 借:其他應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付賬款 (這是公司收到了成本發(fā)票時(shí))。 老師幫我看一下 這樣做憑證對嗎。如果不對請指出。
meizi老師
2019 11/21 11:28
你好 是的 就這樣來做 按你上面的來 。這個(gè)是暫估的 借主營業(yè)成本 貸 其他應(yīng)付賬款 這個(gè)是支付 。借其他應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到了成本發(fā)票 你就做 借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84784967
2019 11/21 11:41
老師 為什么收到了發(fā)票時(shí) 要 這樣做了 借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
meizi老師
2019 11/21 11:47
你好 你已經(jīng)付款了 你直接沖銀行存款和成本就行了。 然后在做一筆正確的就行了。 分錄其實(shí)是一樣的 一正一負(fù)
84784967
2019 11/21 15:21
借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款. 。 比如說 借銀行存款1000 借 主營業(yè)務(wù)成本 -1000 然后在做一筆 借主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸銀行存款 1000 是這個(gè)意思嗎
meizi老師
2019 11/21 15:29
嗯 是的 就是紅沖下 然后做一筆就行了
84784967
2019 11/21 16:07
老師你好,那我管理費(fèi)也在6月份暫估出來的,11 份才收到發(fā)票 這個(gè)這么做憑證了
meizi老師
2019 11/21 16:13
你好 你是直接做的管理費(fèi)用 不想去沖就直接把發(fā)票附憑證后面去就行了。
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