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老師,我應(yīng)付職工薪酬這個科目起初余額剩8萬多,每個月只計提了7000千多,那期初要怎么調(diào)賬呢?
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速問速答你好,你哪方余額剩8萬多?
2019 11/19 17:42
84784947
2019 11/19 17:43
貸方余額
佟老師
2019 11/19 17:45
為什么會有貸方余額,是計提多了,還是沒有支付
84784947
2019 11/19 17:47
不知道,反正直接期初錄入8萬多進(jìn)去
佟老師
2019 11/19 17:48
你現(xiàn)在要把他調(diào)整沒有嗎?但不知道錯那沒法調(diào)整的
84784947
2019 11/19 17:49
我不知道從哪里去調(diào)整,期初直接錄8萬多,六月只付7000多
佟老師
2019 11/19 17:51
那只能先掛著了,你找找上年是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)過來的
84784947
2019 11/19 17:51
嗯
佟老師
2019 11/19 17:52
找到原因后再看看什么問題,再說怎么調(diào)整
84784947
2019 11/19 18:11
工資計提,是不是借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784947
2019 11/19 18:13
還是按我們這邊代賬處理的借管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款-個人醫(yī)社???/div>
佟老師
2019 11/19 18:29
計提工資分錄
借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784947
2019 11/20 08:16
嗯
佟老師
2019 11/20 09:07
祝您學(xué)習(xí)和工作愉快!有問題再來咨詢
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